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鹰眼预警:国义招标营业收入下降

来源:大地信息网  作者:大地信息网   2025-04-02 阅读:0

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

3月31日,国义招标发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为3.27亿元,同比下降7.93%;归母净利润为5563.82万元,同比下降25.03%;扣非归母净利润为5094.13万元,同比下降13.95%;基本每股收益0.36元/股。

公司自2021年8月上市以来,已经现金分红3次,累计已实施现金分红为1.4亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对国义招标2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为3.27亿元,同比下降7.93%;净利润为5661.85万元,同比下降25.35%;经营活动净现金流为-1850.41万元,同比下降176.93%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为3.3亿元,同比下降7.93%。

项目202212312023123120241231营业收入(元)2.19亿2.42亿3.27亿营业收入增速-5.05%10.48%-7.93%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为2.11%、5.45%、5.81%,持续增长。

项目202212312023123120241231应收账款(元)463.76万1321.63万1896.3万营业收入(元)2.19亿2.42亿3.27亿应收账款/营业收入2.11%5.45%5.81%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 净利润与经营活动净现金流背离。报告期内,净利润为0.6亿元、经营活动净现金流为-0.2亿元,净利润与经营活动净现金流背离。

项目202212312023123120241231经营活动净现金流(元)1.41亿-2125.05万-1850.41万净利润(元)6720.19万6465.32万5661.85万

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为-0.327低于1,盈利质量较弱。

项目202212312023123120241231经营活动净现金流(元)1.41亿-2125.05万-1850.41万净利润(元)6720.19万6465.32万5661.85万经营活动净现金流/净利润2.1-0.33-0.33

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为44.98%,同比下降8.01%;净利率为17.34%,同比下降18.92%;净资产收益率(加权)为9.75%,同比下降13.87%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为52.74%、51.19%、44.98%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231销售毛利率52.74%51.19%44.98%销售毛利率增速-4.59%-2.93%-8.01%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为30.64%,26.68%,17.34%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231销售净利率30.64%26.68%17.34%销售净利率增速-9.15%-12.92%-18.92%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为38.88%,同比下降0.2%;流动比率为2.27,速动比率为2.27;总债务为678.12万元,其中短期债务为678.12万元,短期债务占总债务比为100%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为2.6,2.35,2.27,短期偿债能力趋弱。

项目202212312023123120241231流动比率(倍)2.62.352.27

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.47、-0.05、-0.06,持续下降。

项目202206302023063020240630经营活动净现金流(元)2791.98万-3853.11万-2919.94万流动负债(元)2.26亿2.4亿3.45亿经营活动净现金流/流动负债0.12-0.16-0.08

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为72.7万元,较期初变动率为69.76%。

项目20231231期初预付账款(元)42.83万本期预付账款(元)72.71万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长69.76%,营业成本同比增长-0.88%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202212312023123120241231预付账款较期初增速71.89%17.68%69.76%营业成本增速0.34%14.09%-0.88%

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为873.7万元,较期初变动率为162.5%。

项目20231231期初其他应收款(元)332.84万本期其他应收款(元)873.72万

• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.31%、0.34%、1.15%,持续上涨。

项目202212312023123120241231其他应收款(元)241.39万332.84万873.72万流动资产(元)7.86亿9.72亿7.58亿其他应收款/流动资产0.31%0.34%1.15%

• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为2.7亿元,较期初变动率为44.11%。

项目20231231期初其他应付款(元)1.89亿本期其他应付款(元)2.72亿

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为20.3,同比下降48.92%;总资产周转率为0.33,同比下降7.19%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为59.08,27.15,20.3,应收账款周转能力趋弱。

项目202212312023123120241231应收账款周转率(次)59.0827.1520.3应收账款周转率增速-36.69%-54.05%-48.92%

• 应收账款/资产总额占比持续增长。近三期年报,应收账款/资产总额比值分别为0.52%、1.2%、2.15%,持续增长。

项目202212312023123120241231应收账款(元)463.76万1321.63万1896.3万资产总额(元)9亿11.05亿8.84亿应收账款/资产总额0.52%1.2%2.15%

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责任编辑:小浪快报

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